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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000855
Monto de la Factura
₲ 10.666.156
Nro. de Orden de Pago
2016328
Fecha de Orden de Pago
09-01-2016
Fecha Emisión Cheque
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.658.496
IVA
₲ 969.651

Retención DNCP
₲ 38.010
Retención IVA
₲ 290.895
Retención Renta
₲ 193.930
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 484.825
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
5916
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98123
Monto Contrato
₲ 2.864.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.864.010.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.593.570.651

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande