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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 15.358.392
Nro. de Orden de Pago
20162128
Fecha de Orden de Pago
21-03-2016
Fecha Emisión Cheque
30-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.907.442
IVA
₲ 1.396.217

Retención DNCP
₲ 54.732
Retención IVA
₲ 418.865
Retención Renta
₲ 279.244
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 698.109
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
5916
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98123
Monto Contrato
₲ 2.864.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.864.010.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.593.570.651

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande