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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000851
Monto de la Factura
₲ 35.451.777
Nro. de Orden de Pago
201511349
Fecha de Orden de Pago
28-12-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.102.551
IVA
₲ 3.222.889

Retención DNCP
₲ 126.337
Retención IVA
₲ 966.867
Retención Renta
₲ 644.578
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.611.444
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON MACCHI
RUC
395978-3
Número de Contrato
5916
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98123
Monto Contrato
₲ 2.864.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.864.010.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.593.570.651

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande