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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000180
Monto de la Factura
₲ 1.314.110.880
Nro. de Orden de Pago
20146771
Fecha de Orden de Pago
22-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.249.695.554
IVA
₲ 119.464.625
Retención DNCP
₲ 4.683.013
Retención IVA
₲ 35.839.388
Retención Renta
₲ 23.892.925
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROYECTOS Y MONTAJES SRL
RUC
80005140-8
Número de Contrato
5723
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-91388
Monto Contrato
₲ 8.757.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.757.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.123.142.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269452
Nombre de la Licitación
Lp0963-14. Adqusición de Postes de Hormigón Armado, bajo la Modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande