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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000899
Monto de la Factura
₲ 9.351.145
Nro. de Orden de Pago
201611268
Fecha de Orden de Pago
30-12-2016
Fecha Emisión Cheque
09-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.467.717
IVA
₲ 850.104

Retención DNCP
₲ 33.324
Retención IVA
₲ 255.031
Retención Renta
₲ 170.021
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 425.052
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
5976
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98465
Monto Contrato
₲ 615.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.683.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.175.207

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande