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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 8.193.750
Nro. de Orden de Pago
20155527
Fecha de Orden de Pago
21-07-2015
Fecha Emisión Cheque
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.419.664
IVA
₲ 744.886
Retención DNCP
₲ 29.200
Retención IVA
₲ 223.466
Retención Renta
₲ 148.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 372.443
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
5976
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98465
Monto Contrato
₲ 615.384.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.683.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 480.175.207
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande