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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001245
Monto de la Factura
₲ 28.852.708
Nro. de Orden de Pago
20192401
Fecha de Orden de Pago
16-04-2019
Fecha Emisión Cheque
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.865.666
IVA
₲ 2.622.973

Retención DNCP
₲ 101.771
Retención IVA
₲ 786.892
Retención Renta
₲ 786.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.311.487
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TALLER INDUSTRIAL DEL ESTE S.A.
RUC
80026347-2
Número de Contrato
5679/2014
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-87557
Monto Contrato
₲ 2.178.167.370
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.997.181.331
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.804.586.631

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268316
Nombre de la Licitación
Lp0942-14. Contrucción de Nuevos Alimentadores de MT SJB 04, SPA 05, CYO 04, en Distritos de los Dptos. de Misiones y Caaguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande