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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000345
Monto de la Factura
₲ 73.074.097
Nro. de Orden de Pago
201510831
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
12-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.170.587
IVA
₲ 6.643.099

Retención DNCP
₲ 260.410
Retención IVA
₲ 1.992.930
Retención Renta
₲ 1.328.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.321.550
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
5767
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92510
Monto Contrato
₲ 2.034.720.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.032.174.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.840.189.777

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande