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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 265.747.911
Nro. de Orden de Pago
201510805
Fecha de Orden de Pago
16-12-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 240.641.981
IVA
₲ 24.158.901

Retención DNCP
₲ 947.029
Retención IVA
₲ 7.247.670
Retención Renta
₲ 4.831.780
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.079.451
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CERRO CORÁ.
RUC
80083510-7
Número de Contrato
5672
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89716
Monto Contrato
₲ 23.010.168.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.996.870.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.067.047.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande