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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000152
Monto de la Factura
₲ 246.484.961
Nro. de Orden de Pago
20156978
Fecha de Orden de Pago
27-08-2015
Fecha Emisión Cheque
17-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.198.854
IVA
₲ 22.407.724

Retención DNCP
₲ 878.383
Retención IVA
₲ 6.722.317
Retención Renta
₲ 4.481.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.203.862
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CERRO CORÁ.
RUC
80083510-7
Número de Contrato
5672
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-89716
Monto Contrato
₲ 23.010.168.122
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.996.870.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.067.047.321

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251370
Nombre de la Licitación
Lp0851-13.Proyecto de Refuerzo del Sistema Norte en 220 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande