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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 25.713.290
Nro. de Orden de Pago
20164560
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.284.085
IVA
₲ 2.337.572

Retención DNCP
₲ 91.633
Retención IVA
₲ 701.272
Retención Renta
₲ 467.514
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.168.786
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5740
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92575
Monto Contrato
₲ 2.784.277.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.090.021.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.892.571.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande