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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000661
Monto de la Factura
₲ 69.181.556
Nro. de Orden de Pago
20149754
Fecha de Orden de Pago
21-11-2014
Fecha Emisión Cheque
26-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.645.786
IVA
₲ 6.289.232

Retención DNCP
₲ 246.538
Retención IVA
₲ 1.886.770
Retención Renta
₲ 1.257.846
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.144.616
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
WILLIAMS EDGAR STANLEY GARCIA
RUC
364666-1
Número de Contrato
5740
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92575
Monto Contrato
₲ 2.784.277.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.090.021.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.892.571.386

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270327
Nombre de la Licitación
Lp0981-14.Obtención de Precios Unitarios de Hora/Hombre/Padrón (HHP2) para la Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE, en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande