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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000788
Monto de la Factura
₲ 280.371.229
Nro. de Orden de Pago
201411012
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.883.794
IVA
₲ 25.488.294

Retención DNCP
₲ 999.141
Retención IVA
₲ 7.646.488
Retención Renta
₲ 5.097.659
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.744.147
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
5885
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97909
Monto Contrato
₲ 4.463.353.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.331.381.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.913.093.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279260
Nombre de la Licitación
Lp01016-2014. Ejecución de trabajos de normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Canindeyu y San Pedro.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande