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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002926
Monto de la Factura
₲ 212.299.364
Nro. de Orden de Pago
20176869
Fecha de Orden de Pago
17-08-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.242.864
IVA
₲ 19.299.942

Retención DNCP
₲ 756.558
Retención IVA
₲ 5.789.983
Retención Renta
₲ 3.859.988
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.649.971
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
5885
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-97909
Monto Contrato
₲ 4.463.353.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.331.381.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.913.093.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279260
Nombre de la Licitación
Lp01016-2014. Ejecución de trabajos de normalización de Líneas de Autoayuda de Media y Baja Tensión en los Departamentos de Canindeyu y San Pedro.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande