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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0009798
Monto de la Factura
₲ 4.320.000
Nro. de Orden de Pago
20158345
Fecha de Orden de Pago
05-10-2015
Fecha Emisión Cheque
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.108.242
IVA
₲ 392.727
Retención DNCP
₲ 15.395
Retención IVA
₲ 117.818
Retención Renta
₲ 78.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUSCAR SA
RUC
80019867-0
Número de Contrato
6017
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99980
Monto Contrato
₲ 277.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.083.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270341
Nombre de la Licitación
Lp0980-14. Adquisición de Cubiertas, Cámaras y Protectores para Vehículos, bajo la modalidad de Contrato Abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande