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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000203
Monto de la Factura
₲ 23.481.250
Nro. de Orden de Pago
20153578
Fecha de Orden de Pago
18-05-2015
Fecha Emisión Cheque
26-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.262.911
IVA
₲ 2.134.659

Retención DNCP
₲ 83.679
Retención IVA
₲ 640.398
Retención Renta
₲ 426.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.067.330
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
5928
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98379
Monto Contrato
₲ 2.084.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.084.810.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.887.852.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande