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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002092
Monto de la Factura
₲ 93.430.800
Nro. de Orden de Pago
20149003
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.850.992
IVA
₲ 8.493.709

Retención DNCP
₲ 332.953
Retención IVA
₲ 2.548.113
Retención Renta
₲ 1.698.742
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
5780
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-92328
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.935.751.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.792.092.161

Datos de la Licitación

ID de Licitación
277231
Nombre de la Licitación
Lp1018-14. Contratación de Agencia Publicitaria para Promoción del Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, bajo la Modalidad de Contrato Abierto - 2° Llamado.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande