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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001911
Monto de la Factura
₲ 43.630.522
Nro. de Orden de Pago
2017118
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
09-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.508.628
IVA
₲ 3.966.411
Retención DNCP
₲ 155.483
Retención IVA
₲ 1.189.923
Retención Renta
₲ 793.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.983.206
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
5911
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98129
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.871.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.382.326.061
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande