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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000914
Monto de la Factura
₲ 6.141.699
Nro. de Orden de Pago
20153038
Fecha de Orden de Pago
27-04-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.561.476
IVA
₲ 558.336

Retención DNCP
₲ 21.887
Retención IVA
₲ 167.501
Retención Renta
₲ 111.667
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 279.168
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ABS MONTAJES SA
RUC
80020612-6
Número de Contrato
5911
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98129
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.630.871.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.382.326.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande