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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000513
Monto de la Factura
₲ 22.139.184
Nro. de Orden de Pago
20154059
Fecha de Orden de Pago
02-06-2015
Fecha Emisión Cheque
10-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.047.634
IVA
₲ 2.012.653
Retención DNCP
₲ 78.896
Retención IVA
₲ 603.796
Retención Renta
₲ 402.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.006.327
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
5910
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-99381
Monto Contrato
₲ 2.675.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.640.249.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.390.608.850
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande