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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000251
Monto de la Factura
₲ 4.703.655
Nro. de Orden de Pago
201510647
Fecha de Orden de Pago
14-12-2015
Fecha Emisión Cheque
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.259.287
IVA
₲ 427.605

Retención DNCP
₲ 16.762
Retención IVA
₲ 128.282
Retención Renta
₲ 85.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 213.803
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
5953
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98506
Monto Contrato
₲ 4.512.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.762.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.085.664.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande