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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000240
Monto de la Factura
₲ 28.625.732
Nro. de Orden de Pago
20159204
Fecha de Orden de Pago
29-10-2015
Fecha Emisión Cheque
09-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.921.380
IVA
₲ 2.602.339
Retención DNCP
₲ 102.012
Retención IVA
₲ 780.702
Retención Renta
₲ 520.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.301.170
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
5953
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98506
Monto Contrato
₲ 4.512.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.762.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.085.664.842
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
