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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000207
Monto de la Factura
₲ 38.927.734
Nro. de Orden de Pago
20156501
Fecha de Orden de Pago
14-08-2015
Fecha Emisión Cheque
24-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.250.125
IVA
₲ 3.538.884

Retención DNCP
₲ 138.724
Retención IVA
₲ 1.061.665
Retención Renta
₲ 707.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.769.443
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
5953
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-98506
Monto Contrato
₲ 4.512.711.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.511.762.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.085.664.842

Datos de la Licitación

ID de Licitación
270946
Nombre de la Licitación
Lp0987-14.Ejecución de Trabajos de Mejora y Mantenimiento de los Componentes del Sistema de Distribución de Energía Eléctrica
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande