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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000804
Monto de la Factura
₲ 94.380.000
Nro. de Orden de Pago
20168844
Fecha de Orden de Pago
24-10-2016
Fecha Emisión Cheque
11-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.147.064
IVA
₲ 8.580.000

Retención DNCP
₲ 336.336
Retención IVA
₲ 2.574.000
Retención Renta
₲ 1.716.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.606.600

Datos del Contrato

Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
6039
Código de Contratación (CC)
LP-25002-14-100797
Monto Contrato
₲ 4.019.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.019.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.768.134.499

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280827
Nombre de la Licitación
Lp1052-14. Suministro de Sostén para Líneas de Distribución, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande