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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0017218
Monto de la Factura
₲ 21.342.488
Nro. de Orden de Pago
32952
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.103.071
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 75.281
Retención IVA
₲ 582.068
Retención Renta
₲ 582.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-153975
Monto Contrato
₲ 549.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.598.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.616.748

Datos de la Licitación

ID de Licitación
328471
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco