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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0008658
Monto de la Factura
₲ 119.338.974
Nro. de Orden de Pago
35809
Fecha de Orden de Pago
02-06-2021
Fecha Emisión Cheque
02-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.408.635
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 420.941
Retención IVA
₲ 3.254.699
Retención Renta
₲ 3.254.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-153975
Monto Contrato
₲ 549.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.598.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 437.616.748
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328471
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS CON PROVISIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO EN LA MODALIDAD DE CONTRATO ABIERTO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco