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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009252
Nro. de Timbrado
14338369
Monto de la Factura
₲ 13.430.250
Nro. de Orden de Pago
4101
Fecha de Orden de Pago
16-09-2021
Fecha Emisión Cheque
16-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.071.710
IVA
₲ 1.220.932

Retención DNCP
₲ 47.372
Retención IVA
₲ 366.280
Retención Renta
₲ 366.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.578.608

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
028/2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-193448
Monto Contrato
₲ 79.712.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.837.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.427.310

Datos de la Licitación

ID de Licitación
384277
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT DEL IICS UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud