- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-020-0000892
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14483892
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 2.060.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            4014
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            13-04-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            13-04-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            21-04-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 1.796.170
        
                                    IVA
                            
            ₲ 187.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 7.266
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 56.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 56.182
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 7.266
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 144.200
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHACO INTERNACIONAL SA
        
                                    RUC
                            
            80026564-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            027/2020
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-28001-20-192908
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 151.645.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 149.660.391
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 135.960.630
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            384277
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LOS PROYECTOS CONACYT DEL IICS UNA
        
                                    Convocante
                            
            Universidad Nacional de Asunción (UNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud
        