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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000990
Monto de la Factura
₲ 100.328.569
Nro. de Orden de Pago
2000001445
Fecha de Orden de Pago
01-04-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.945.835
IVA
₲ 9.120.779

Retención DNCP
₲ 350.238
Retención IVA
₲ 2.736.234
Retención Renta
₲ 3.648.312
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.560.390
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
9280
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237077
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.718.869.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.524.421.831

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande