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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000966
Monto de la Factura
₲ 127.418.061
Nro. de Orden de Pago
2000000797
Fecha de Orden de Pago
07-02-2025
Fecha Emisión Cheque
07-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.961.902
IVA
₲ 11.583.460
Retención DNCP
₲ 444.805
Retención IVA
₲ 3.475.038
Retención Renta
₲ 4.633.384
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.791.730
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
9280
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237077
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.718.869.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.524.421.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande