Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004806
Monto de la Factura
₲ 14.404.207
Nro. de Orden de Pago
2000003144
Fecha de Orden de Pago
04-08-2025
Fecha Emisión Cheque
04-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.782.555
IVA
₲ 1.309.473

Retención DNCP
₲ 50.284
Retención IVA
₲ 392.842
Retención Renta
₲ 523.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 654.737
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
9289
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237226
Monto Contrato
₲ 1.077.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.182.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.753.503

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande