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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004523
Monto de la Factura
₲ 12.538.261
Nro. de Orden de Pago
2000000564
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.115.738
IVA
₲ 1.139.842
Retención DNCP
₲ 43.770
Retención IVA
₲ 341.953
Retención Renta
₲ 455.937
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 569.921
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
9289
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237226
Monto Contrato
₲ 1.077.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 261.182.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.753.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande