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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002056
Monto de la Factura
₲ 111.554.365
Nro. de Orden de Pago
2000004275
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.968.669
IVA
₲ 10.141.306

Retención DNCP
₲ 389.426
Retención IVA
₲ 3.042.392
Retención Renta
₲ 4.056.522
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
9125
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230617
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.194.162.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.980.764.041

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande