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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002099
Monto de la Factura
₲ 150.100.225
Nro. de Orden de Pago
2000006110
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.893.410
IVA
₲ 13.645.475

Retención DNCP
₲ 523.986
Retención IVA
₲ 4.093.643
Retención Renta
₲ 5.458.190
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
9125
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230617
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.672.271.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.493.905.670

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande