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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000803
Monto de la Factura
₲ 92.966.321
Nro. de Orden de Pago
2000005116
Fecha de Orden de Pago
01-11-2024
Fecha Emisión Cheque
01-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.418.870
IVA
₲ 8.451.484
Retención DNCP
₲ 324.537
Retención IVA
₲ 2.535.445
Retención Renta
₲ 3.380.593
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.225.742
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
9299
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237273
Monto Contrato
₲ 1.585.578.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 979.827.841
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.484.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande