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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004635
Monto de la Factura
₲ 118.082.164
Nro. de Orden de Pago
2000001603
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.685.205
IVA
₲ 10.734.742

Retención DNCP
₲ 412.214
Retención IVA
₲ 3.220.423
Retención Renta
₲ 4.293.897
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.367.371
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
9276
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237230
Monto Contrato
₲ 2.417.247.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.827.327.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.619.532.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande