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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001487
Monto de la Factura
₲ 53.110.947
Nro. de Orden de Pago
2000001580
Fecha de Orden de Pago
07-04-2025
Fecha Emisión Cheque
07-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.085.269
IVA
₲ 4.828.268

Retención DNCP
₲ 185.405
Retención IVA
₲ 1.448.480
Retención Renta
₲ 1.931.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.414.134
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
9286
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237140
Monto Contrato
₲ 1.320.472.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 531.846.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 471.917.814

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande