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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004224
Monto de la Factura
₲ 8.133.520
Nro. de Orden de Pago
2000004887
Fecha de Orden de Pago
15-10-2024
Fecha Emisión Cheque
15-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.210.737
IVA
₲ 739.411

Retención DNCP
₲ 28.393
Retención IVA
₲ 221.823
Retención Renta
₲ 295.764
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 369.705
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
9318
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237187
Monto Contrato
₲ 344.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.702.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 196.730.150

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande