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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005622
Monto de la Factura
₲ 89.429.932
Nro. de Orden de Pago
2000005927
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.348.696
IVA
₲ 8.129.994

Retención DNCP
₲ 312.192
Retención IVA
₲ 2.438.998
Retención Renta
₲ 3.251.998
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
9149
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229959
Monto Contrato
₲ 1.791.584.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.191.286.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.111.249.157

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande