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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 72.536.100
Nro. de Orden de Pago
2000004299
Fecha de Orden de Pago
11-09-2024
Fecha Emisión Cheque
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.603.646
IVA
₲ 6.594.191

Retención DNCP
₲ 253.217
Retención IVA
₲ 1.978.257
Retención Renta
₲ 2.637.676
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
9139
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230614
Monto Contrato
₲ 2.192.015.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.887.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.137.006.899

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande