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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000028
Monto de la Factura
₲ 55.359.689
Nro. de Orden de Pago
2000004079
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.595.229
IVA
₲ 5.032.699
Retención DNCP
₲ 193.256
Retención IVA
₲ 1.509.810
Retención Renta
₲ 2.013.080
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
9139
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230614
Monto Contrato
₲ 2.192.015.131
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.218.887.138
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.137.006.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande