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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000555
Monto de la Factura
₲ 114.797.430
Nro. de Orden de Pago
2000003572
Fecha de Orden de Pago
02-08-2024
Fecha Emisión Cheque
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.991.206
IVA
₲ 10.436.130
Retención DNCP
₲ 400.747
Retención IVA
₲ 3.130.839
Retención Renta
₲ 4.174.452
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
9157
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230086
Monto Contrato
₲ 2.444.338.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.848.336.447
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.727.285.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande