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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000284
Monto de la Factura
₲ 5.356.158
Nro. de Orden de Pago
2000003371
Fecha de Orden de Pago
13-08-2025
Fecha Emisión Cheque
13-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.336.681
IVA
₲ 486.923

Retención DNCP
₲ 19.477
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HERMINIO DEL ROSARIO ALLEGRETTI
RUC
386765-0
Número de Contrato
9032
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227425
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.407.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 220.601.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande