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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002045
Monto de la Factura
₲ 86.882.504
Nro. de Orden de Pago
2000003220
Fecha de Orden de Pago
15-07-2024
Fecha Emisión Cheque
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.025.289
IVA
₲ 7.898.409
Retención DNCP
₲ 303.299
Retención IVA
₲ 2.369.523
Retención Renta
₲ 3.159.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.949.205
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
9278
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237165
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.961.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.244.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande