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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002109
Monto de la Factura
₲ 126.067.113
Nro. de Orden de Pago
2000000337
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.764.226
IVA
₲ 11.460.647

Retención DNCP
₲ 440.089
Retención IVA
₲ 3.438.194
Retención Renta
₲ 4.584.259
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.730.323
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
9278
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237165
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.961.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.244.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande