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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002120
Monto de la Factura
₲ 113.529.623
Nro. de Orden de Pago
2000001632
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.649.171
IVA
₲ 10.320.875

Retención DNCP
₲ 396.322
Retención IVA
₲ 3.096.263
Retención Renta
₲ 4.128.350
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.160.437
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
9278
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237165
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.763.339.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.563.384.904

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande