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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002112
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 113.115.324
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            2000000337
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-01-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-01-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-01-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 100.281.877
        
                                    IVA
                            
            ₲ 10.283.211
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 394.875
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 3.084.963
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 4.113.285
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 5.141.606
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            VITALINO OJEDA ORTEGA
        
                                    RUC
                            
            687195-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            9278
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-25002-23-237165
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.071.926.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.763.339.415
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.563.384.904
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            424637
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
        
                                    Convocante
                            
            Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ande
        