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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002076
Monto de la Factura
₲ 110.662.458
Nro. de Orden de Pago
2000005337
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.107.299
IVA
₲ 10.060.223

Retención DNCP
₲ 386.313
Retención IVA
₲ 3.018.067
Retención Renta
₲ 4.024.089
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.030.112
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
9278
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237165
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 970.961.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.244.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande