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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000979
Monto de la Factura
₲ 53.613.562
Nro. de Orden de Pago
2000000257
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.530.860
IVA
₲ 4.873.960

Retención DNCP
₲ 187.160
Retención IVA
₲ 1.462.188
Retención Renta
₲ 1.949.584
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.436.980
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
9284
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237074
Monto Contrato
₲ 668.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 601.004.123
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 532.933.676

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande