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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000264
Monto de la Factura
₲ 30.321.956
Nro. de Orden de Pago
2000002878
Fecha de Orden de Pago
24-06-2024
Fecha Emisión Cheque
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.260.064
IVA
₲ 2.756.541

Retención DNCP
₲ 105.851
Retención IVA
₲ 826.962
Retención Renta
₲ 1.102.617
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMBIENTAL DEL ESTE S.A.
RUC
80065543-5
Número de Contrato
9150
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229953
Monto Contrato
₲ 1.791.584.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.790.579.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.670.315.094

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande